第一部分:晋城市委政研室概况
一、主要职能
中共晋城市委政策研究室,是市委主管综合性政策研究的工作部门,担负着为市委服务、为经济社会发展服务、为基层人民群众服务(简称“三服务”)的重要任务。
1、围绕市委的中心工作,按照市委的意图和部署,开展有关全市政治、经济、文化、社会和谐和党建等方面的方针、政策等重大问题的调查研究,向市委提出意见和建议,供市委决策参考。
2、组织协调全市有关部门调查研究活动,对全市工业、农业、财贸、科技、教育、卫生、文化等方面的重大问题进行调查研究,并提出意见和建议。
3、做好贯彻执行党的方针、政策和重要决策中的信息反馈工作,深入基层,调查研究,集中情况,汇总资料向市委综合反映各级领导和广大干部群众的有关意见和各种带有倾向性的问题,提出完善决策的建议。
4、在市委领导同志的主持下,单独或组织有关部门,起草或修改市委有关重要文件、文稿。
5、根据需要组织撰写宣传、阐释中央、省委和市委市政府的有关方针、政策的文章和着作。
6、组织、联络、协调全市各方面的力量,形成多层次的调研网络,开展多渠道、多层次的调查研究工作。
7、及时掌握和反映全市物质文明、政治文明、精神文明、生态文明建设中出现的新情况、新经验以及兄弟地市政治、政策理论研究的新动态、新成果,供市委领导参阅。
8、办好市委机关刊物《晋城工作》。
9、对全市的调查研究工作进行指导、督查和考核。
10、完成市委交办的其他工作。
二、部门决算单位构成情况
构成有晋城市委政策研究室。
第二部分:晋城市委政研室2013年度部门决算表
一、收入支出决算总表(附件1)
二、收入决算表(附件3)
三、支出决算表(附件4)
四、支出决算明细表(附件5)
五、公共预算财政拨款收入支出决算表(附件6)
六、“三公”经费财政拨款支出决算表(附件11)
第三部分:晋城市委政研室2013年度部门决算情况说明
一、本部门2013年度收入情况说明:2013年度,本部门财政拨款收入为3102114.16元。
二、本部门2013年度支出情况说明:2013年度,本部门总支出为3025079.5元.其中工资福利支出为1140282.96元,商品和服务支出为906098.54元,对个人和家庭的补助支出为780998元,其他资本性支出为197700元。 附件1: | | | | | | 2013年度收入支出决算批复总表 | 部门(单位):政研室 | | | | | | 收入 | 支出 | 项 目 | 行次 | 决算批复数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算批复数 | 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 一、财政拨款收入 | 1 | 3,102,114.16 | 一、基本支出 | 35 | 2,096,314.16 | 其中:公共预算财政拨款 | 2 | 3,102,114.16 | 其中:财政拨款 | 36 | 2,096,314.16 | 政府性基金 | 3 | | 其中:政府性基金 | 37 | | 二、上级补助收入 | 4 | | 二、项目支出 | 38 | 928,765.34 | 三、事业收入 | 5 | | 其中:财政拨款 | 39 | 928,765.34 | 其中:财政专户管理资金 | 6 | | 其中:政府性基金 | 40 | | 四、经营收入 | 7 | | 三、上缴上级支出 | 41 | | 五、附属单位上缴收入 | 8 | | 四、经营支出 | 42 | | 六、其他收入 | 9 | | 五、对附属单位补助支出 | 43 | | 其中:本级横向财政拨款 | 10 | | | 44 | | 非本级财政拨款 | 11 | | 支出经济分类 | 45 | — | | 12 | | 基本支出和项目支出合计 | 46 | 3,025,079.50 | | 13 | | 工资福利支出 | 47 | 1,140,282.96 | | 14 | | 商品和服务支出 | 48 | 906,098.54 | | 15 | | 对个人和家庭的补助 | 49 | 780,998.00 | | 16 | | 对企事业单位的补贴 | 50 | | | 17 | | 赠与 | 51 | | | 18 | | 债务利息支出 | 52 | | | 19 | | 基本建设支出 | 53 | | | 20 | | 其他资本性支出 | 54 | 197,700.00 | | 21 | | 贷款转贷及产权参股 | 55 | | | | | 其他支出 | 56 | | 本年收入合计 | 23 | 3,102,114.16 | 本年支出合计 | 57 | 3,025,079.50 | | 24 | | 年末结转和结余 | 58 | 77,034.66 | 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 基本支出结转和结余 | 59 | | 上年结转和结余 | 26 | | 其中:财政拨款结转和结余 | 60 | | 基本支出结转和结余 | 27 | | 项目支出结转和结余 | 61 | 77,034.66 | 其中:财政拨款结转和结余 | 28 | | 其中:财政拨款结转和结余 | 62 | 77,034.66 | 项目支出结转和结余 | 29 | | 经营结余 | 63 | | 其中:财政拨款结转和结余 | 30 | | 事业基金 | 64 | | 经营结余 | 31 | | 专用基金 | 65 | | 合 计 | 34 | 3,102,114.16 | 合 计 | 66 | 3,102,114.16 | 附件3: | 2013年度收入决算批复表 | 部门(单位): | | | | | 金额单位:元 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 | 3,102,114.16 | 3,102,114.16 | | | | | | 201 | 一般公共服务 | 2,661,570.16 | 2,661,570.16 | | | | | | 20136 | 其他共产党事务支出 | 2,661,570.16 | 2,661,570.16 | | | | | | 2013601 | 行政运行 | 1,655,770.16 | 1,655,770.16 | | | | | | 2013602 | 一般行政管理事务 | 1,005,800.00 | 1,005,800.00 | | | | | | 208 | 社会保障和就业 | 351,888.00 | 351,888.00 | | | | | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 351,888.00 | 351,888.00 | | | | | | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 351,888.00 | 351,888.00 | | | | | | 221 | 住房保障支出 | 88,656.00 | 88,656.00 | | | | | | 22102 | 住房改革支出 | 88,656.00 | 88,656.00 | | | | | | 2210201 | 住房公积金 | 88,656.00 | 88,656.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 附件4: | 2013年度支出决算批复表 | 部门(单位): | | | | 金额单位:元 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 3,025,079.50 | 2,096,314.16 | 928,765.34 | | | | 201 | 一般公共服务 | 2,584,535.50 | 1,655,770.16 | 928,765.34 | | | | 20136 | 其他共产党事务支出 | 2,584,535.50 | 1,655,770.16 | 928,765.34 | | | | 2013601 | 行政运行 | 1,655,770.16 | 1,655,770.16 | | | | | 2013602 | 一般行政管理事务 | 928,765.34 | | 928,765.34 | | | | 208 | 社会保障和就业 | 351,888.00 | 351,888.00 | | | | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 351,888.00 | 351,888.00 | | | | | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 351,888.00 | 351,888.00 | | | | | 221 | 住房保障支出 | 88,656.00 | 88,656.00 | | | | | 22102 | 住房改革支出 | 88,656.00 | 88,656.00 | | | | | 2210201 | 住房公积金 | 88,656.00 | 88,656.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 附件5: | 2013年度支出明细决算批复表 | | | | | | | | | | | | | | | | 部门(单位): | | | | | | | | | 金额单位:元 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 赠与 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合计 | 3,025,079.50 | 1,140,282.96 | 906,098.54 | 780,998.00 | | 197,700.00 | | | | | | 201 | 一般公共服务 | 2,584,535.50 | 1,140,282.96 | 906,098.54 | 340,454.00 | | 197,700.00 | | | | | | 20136 | 其他共产党事务支出 | 2,584,535.50 | 1,140,282.96 | 906,098.54 | 340,454.00 | | 197,700.00 | | | | | | 2013601 | 行政运行 | 1,655,770.16 | 1,114,414.76 | 383,649.40 | 139,806.00 | | 17,900.00 | | | | | | 2013602 | 一般行政管理事务 | 928,765.34 | 25,868.20 | 522,449.14 | 200,648.00 | | 179,800.00 | | | | | | 208 | 社会保障和就业 | 351,888.00 | | | 351,888.00 | | | | | | | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 351,888.00 | | | 351,888.00 | | | | | | | | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 351,888.00 | | | 351,888.00 | | | | | | | | 221 | 住房保障支出 | 88,656.00 | | | 88,656.00 | | | | | | | | 22102 | 住房改革支出 | 88,656.00 | | | 88,656.00 | | | | | | | | 2210201 | 住房公积金 | 88,656.00 | | | 88,656.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 附件6 : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2013年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | 部门(单位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位:元 | 科目编码 | 科目(项目)名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合计 | | | | | 3,102,114.16 | 2,096,314.16 | 1,005,800.00 | | 3,025,079.50 | 2,096,314.16 | 1,694,764.76 | 401,549.40 | 928,765.34 | | 77,034.66 | | 77,034.66 | | 201 | 一般公共服务 | | | | | 2,661,570.16 | 1,655,770.16 | 1,005,800.00 | | 2,584,535.50 | 1,655,770.16 | 1,254,220.76 | 401,549.40 | 928,765.34 | | 77,034.66 | | 77,034.66 | | 20136 | 其他共产党事务支出 | | | | | 2,661,570.16 | 1,655,770.16 | 1,005,800.00 | | 2,584,535.50 | 1,655,770.16 | 1,254,220.76 | 401,549.40 | 928,765.34 | | 77,034.66 | | 77,034.66 | | 2013601 | 行政运行 | | | | | 1,655,770.16 | 1,655,770.16 | | | 1,655,770.16 | 1,655,770.16 | 1,254,220.76 | 401,549.40 | | | | | | | 2013602 | 一般行政管理事务 | | | | | 1,005,800.00 | | 1,005,800.00 | | 928,765.34 | | | | 928,765.34 | | 77,034.66 | | 77,034.66 | | 208 | 社会保障和就业 | | | | | 351,888.00 | 351,888.00 | | | 351,888.00 | 351,888.00 | 351,888.00 | | | | | | | | 20805 | 行政事业单位离退休 | | | | | 351,888.00 | 351,888.00 | | | 351,888.00 | 351,888.00 | 351,888.00 | | | | | | | | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | | | | 351,888.00 | 351,888.00 | | | 351,888.00 | 351,888.00 | 351,888.00 | | | | | | | | 221 | 住房保障支出 | | | | | 88,656.00 | 88,656.00 | | | 88,656.00 | 88,656.00 | 88,656.00 | | | | | | | | 22102 | 住房改革支出 | | | | | 88,656.00 | 88,656.00 | | | 88,656.00 | 88,656.00 | 88,656.00 | | | | | | | | 2210201 | 住房公积金 | | | | | 88,656.00 | 88,656.00 | | | 88,656.00 | 88,656.00 | 88,656.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 附件11: | | | | | | | 2013年财政拨款“三公”经费决算表 | | | | | | | | 部门(单位): | | | | | | 金额单位:元 | 项 目 | 2013年决算数 | 2012年决算数 | 2013年决算比2012年决算增减 | 2013年预算数 | 2013年决算比2013年预算增减% | 备注 | 总 计 | 355,082.26 | 152,432.65 | 202,649.61 | 282,000.00 | 25.92 | | 1.因公出国(境)费 | | | | | | | 2.公务接待费 | | | | | | | 3.公务用车费 | 355,082.26 | 152,432.65 | 202,649.61 | 282,000.00 | 25.92 | | 其中:公务用车运行维护费 | 157,382.26 | 152,432.65 | 4,949.61 | 102,000.00 | 54.30 | | 公务用车购置费 | 197,700.00 | | 197,700.00 | 180,000.00 | 9.83 | |
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